Skony cz.1

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Zobowiązania
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Accounts Payable (AP)
Dostawca
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Supplier
Kontrahent
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Vendor
Zamówienie zakupu
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Purchase Order (PO)
Przyjęcie towaru
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Goods Receipt
Przetwarzanie faktur
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Invoice Processing
Przetwarzanie płatności
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Payment Processing
Termin płatności
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Due Date
Rabat za wcześniejszą płatność
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Early Payment Discount
Metoda płatności
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Payment Method
Płatność czekiem
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Cheque Payment
Elektroniczny transfer środków
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Electronic Funds Transfer (EFT)
Przelew bankowy
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Wire Transfer
Polecenie zapłaty
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Direct Debit
Niezapłacona faktura
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Outstanding Invoice
Raport przeterminowanych zobowiązań
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Aging Report
Nota kredytowa
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Credit Note
Nota debetowa
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Debit Note
Dopasowanie faktur
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Invoice Matching
Dopasowanie trójstronne (zamówienie, faktura, przyjęcie towaru)
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Three-Way Match
Proces zatwierdzania
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Approval Workflow
Spór (o fakturę)
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Dispute
Podwójna płatność
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Duplicate Payment
Zapobieganie oszustwom
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Fraud Prevention
Rejestracja dostawcy
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Vendor Setup
Dane podstawowe dostawcy
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Vendor Master Data
Uzgadnianie płatności
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Payment Reconciliation
Faktura opłacona z góry
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Prepaid Invoice
Płatność częściowa
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Partial Payment
Nadpłata
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Overpayment
Niedopłata
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Underpayment
Warunki płatności
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Payment Terms
Opłata za opóźnienie płatności
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Late Payment Fee
Cykl płatności
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Payment Run
Limit zatwierdzenia
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Approval Limit
Zablokowana faktura
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Blocked Invoice
Wstrzymanie płatności
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Payment Hold
Zatrzymanie części płatności (np. jako zabezpieczenie)
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Retention
Potwierdzenie przelewu
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Remittance Advice
Raport wydatków
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Expense Report
Proces zakupu do płatności
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Procure-to-Pay (P2P)
Faktura podatkowa
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Tax Invoice
Odwrotne obciążenie
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Reverse Charge
Podatek VAT naliczony
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Input VAT
Uzgodnienie z dostawcą
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Vendor Reconciliation
Księga zobowiązań
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AP Ledger
Opłaty bankowe
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Bank Charges
Kasa podręczna
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Petty Cash
Stałe zlecenie płatnicze
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Standing Order
Rejestr czeków
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Cheque Register
Anulowany czek
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Cancelled Cheque
Należności
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Accounts Receivable (AR)
Klient
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Customer
Konto klienta
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Client Account
Zamówienie sprzedaży
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Sales Order (SO)
Dowód dostawy
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Delivery Note
Wystawiona faktura
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Issued Invoice
Fakturowanie
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Billing
Windykacja
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Collection
Harmonogram należności
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Aging Schedule
Zaległa faktura
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Overdue Invoice
Wyciąg klienta
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Customer Statement
Limit kredytowy
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Credit Limit
Warunki kredytowe
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Credit Terms
Zaliczka
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Advance Payment
Faktura proforma
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Proforma Invoice
Płatność netto
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Net Payment
Płatność brutto
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Gross Payment
Odpis należności
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Write-Off
Należność nieściągalna
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Bad Debt
Przypomnienie o płatności
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Payment Reminder
Pismo windykacyjne
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Collection Letter
Proces monitowania
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Dunning Process
Plan płatności
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Payment Plan
Zwrot płatności
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Refund
Obciążenie zwrotne
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Chargeback
Rabat
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Rebate
Odbiór gotówki
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Cash Receipt
Wpłata bankowa
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Bank Deposit
Księga należności
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AR Ledger
Uznanie przychodu
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Revenue Recognition
Odroczona płatność
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Deferred Payment
Częściowa spłata
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Partial Settlement
Nierozliczona pozycja
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Open Item
Nierozliczona płatność
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Unapplied Payment
Zwrot nadpłaty
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Overpayment Refund
Korekta faktury
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Invoice Adjustment
Nota kredytowa
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Credit Memo
Nota debetowa
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Debit Memo
Umowa rabatowa
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Rebate Agreement
Alokacja płatności
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Payment Allocation
Uzgodnienie bankowe
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Bank Reconciliation
Proces uzgadniania
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Reconciliation Process
Księga główna
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General Ledger (GL)
Okres księgowy
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Accounting Period
Księgowanie
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Journal Entry
Wpis ręczny
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Manual Entry
Identyfikator transakcji
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Transaction ID
Standardy rachunkowości
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Accounting Standards
Nierozliczone saldo
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Outstanding Balance
Kontrole wewnętrzne
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Internal Controls
Ślad audytowy
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Audit Trail
Zakupy
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Procurement
Pozyskiwanie dostawców
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Sourcing
Dostawca
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Supplier
Sprzedawca
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Vendor
Zakupy
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Purchasing
Cykl zakupowy
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Procurement Cycle
Zamówienie zakupu
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Purchase Order (PO)
Wniosek zakupowy
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Requisition
Zapytanie ofertowe
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Request for Proposal (RFP)
Zapytanie o wycenę
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Request for Quotation (RFQ)
Zaproszenie do składania ofert
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Invitation to Tender (ITT)
Oferta (przetargowa)
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Bid
Przetarg
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Tender
Umowa
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Contract
Warunki umowy
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Terms and Conditions (T&Cs)
Porozumienie
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Agreement
Wybór dostawcy
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Supplier Selection
Negocjacje
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Negotiation
Przyznanie zamówienia
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Awarding
Proces zatwierdzania
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Approval Workflow
Wniosek o zakup
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Purchase Requisition
Przyjęcie towaru
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Goods Receipt
Dopasowanie faktury
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Invoice Matching
Dopasowanie trójstronne (zamówienie, faktura, przyjęcie towaru)
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Three-Way Match
Polityka zakupowa
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Procurement Policy
Ocena dostawcy
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Supplier Evaluation
Zarządzanie dostawcami
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Vendor Management
Plan zakupów
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Procurement Plan
Alokacja budżetu
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Budget Allocation
Oszczędności kosztowe
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Cost Saving
Umowa zakupu
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Purchase Agreement
Umowa o poziom usług
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Service Level Agreement (SLA)
Umowa ramowa
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Master Agreement
Umowa ramowa
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Framework Agreement
Harmonogram dostaw
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Delivery Schedule
Czas realizacji zamówienia
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Lead Time
Realizacja zamówienia
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Uzupełnianie zapasów
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Relacja z dostawcą
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Supplier Relationship
Preferowany dostawca
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Zatwierdzony dostawca
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Dostawca zewnętrzny
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Third-Party Supplier
Lista dostawców
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Vendor List
Wdrożenie (np. nowego dostawcy)
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Onboarding
Warunki dostawy
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Delivery Terms
Międzynarodowe warunki handlowe
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Incoterms
Fracht
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Koszty wysyłki
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Odprawa celna
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Customs Clearance
Cła importowe
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Import Duties
Łańcuch dostaw
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Supply Chain
Logistyka
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Logistics
Magazyn
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Warehouse
Zarządzanie zapasami
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Inventory Management
Poziom zapasów
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Stock Level
Zapasy bezpieczeństwa
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Safety Stock
Dokładnie na czas
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Just-In-Time (JIT)
Wydajność dostawcy
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Supplier Performance

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